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中国企业培训讲师
关于举办“建筑业增值税、所得税新政策应用筹划与风险管控常见疑难解析”专题培训班的通知
 
讲师:李志远 浏览次数:210

课程描述INTRODUCTION

建筑业税务新政应用筹划与风险管控培训

· 总经理· 董事长· 副总经理· 总裁· 首席执行官

培训讲师:李志远    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

建筑业税务新政应用筹划与风险管控培训

【课程背景】
新个人所得税法实施、社保征收移交税务机关后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?如何降低企业的人工费成本?企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?如何充分利用所得税优惠政策?挂靠、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?增值税背景下建筑业企业的在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?......
为帮助企业做好增值税制度下的财管税理工作,特举办“《建筑业增值税、所得税新政策应用筹划与风险管控常见疑难解析》”高级研修班。
【课程收益】
本课程为您全面系统地讲解财政部、国家税务总局新颁布的增值税、所得税以及会计核算等新政策,围绕建筑业企业增值税制下实践工作中遇到的各种疑难问题,通过政策分析、案例讲解的方式,让您轻松掌握建筑业企业在国地税合并后、新旧政策转换过程中、各种特殊事项处理的技巧和方法,全面掌控各种涉税风险点,有效降低企业税务风险!
【讲师简介】
李志远--管理学博士;注册会计师;担任会计学硕士生导师,MBA导师,工程硕士(项目管理领域)导师;主要研究领域:建筑安装企业财务管理、税务筹划;具有近20年的实践教学经验、理论研究和财务咨询背景;李博士先后发表建筑工程学术论文六十余篇,编辑出版建筑施工方面的着作20余部。近年来为中国建筑、中国铁建股份公司、中国铁建港航局、中国铁建电气化局、中铁航空港北京公司、中铁大桥工程局、中铁上海工程局、中铁隧道集团、中铁建工集团有限公司、中铁投资集团北方公司等众多大型建筑企业培训。
【参会对象】
各大施工企业的老板、财务总监、税务总监、合同管理、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的相关人员。
【课程大纲】
一、建筑业人工费用涉税及社保的筹划
1. 建筑业工资薪金与劳务报酬计税方式对企业的影响; 
2.工资薪金所得累计预扣法预扣预缴计算操作; 
3.劳务报酬所得预扣预缴计算操作; 
4.劳务报酬与经营所得的区分与代扣代缴义务; 
5.发票、收据与个人所得税的缴纳; 
6.全年一次性年终奖应如何筹划? 
7.发放交通补助和通讯补助如何进行涉税处理? 
8.公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作? 
9.向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?  
10.异地工程作业人员个人所得税的征管; 
11.核定征收个人所得税后相关财税处理; 
12.建筑业企业社保缴费中存在的误区? 
13.非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题; 
14.社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理; 
15.社保制度的改革方向;等。
二、增值税经典业务梳理与新政策讲解
1.36个月后如何选择一般计税方法或简易计税方法; 
2.甲供工程财税处理新问题及简易计税的案例分析; 
3.投标报价的原则与方法;
4.简易计税时为什么不能直接按3%的税率计算造价; 
5.建筑业企业涉及价外费用的涉税处理; 
6.总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异; 
7.哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除; 
8.能否超范围经营并向客户开具发票? 
9. 混合销售业务的新规定及风险规避; 
10.如何避免虚开发票? 
11.不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定; 
12.园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法; 
13.自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣? 
14.小微企业增值税减免优惠政策; 
15.挂靠业务的税务规定、实务操作及挂靠方利润提取; 
16.EPC总承包的增值税处理与会计核算; 
17.配备操作人员与不配备操作人员设备租赁的税务与会计; 
18.农民工工资专户、代发农民工工资的财税操作;等。
三、企业所得税新政策及热点问题解析
1.关于企业所得税税前扣除凭证的*规定; 
2.个人零星经营业务如何认定?  
3.如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证? 
4.建筑业企业如何做好研发费用加计扣除; 
5.500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用 
6.小型微利企业所得税优惠新政解析与应用; 
7.企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧; 
8.所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调; 
9.分公司、子公司所得税政策的差异对比; 
10.异地施工项目企业所得税的预缴政策;  
13.异地施工分(子)公司设置的筹划; 
14.如何避免被地方政府强制设立分(子)公司? 
15. 融资租赁业务的财税处理; 
16.企业间占用、拆借资金财税处理; 
17.个人与企业间无息借款的财税处理; 
18.利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理;等。
四、*会计核算新政及税会差异处理
1.费用性支出的会计核算与所得税税前扣除; 
2.赊购业务会计核算与税务处理;  
3.甲供工程的财务处理; 
4.个税手续费返还如何进行财税处理?
5.其他收益、资产处置损益等新会计科目的设置及应用; 
6.新《收入》准则在建筑业企业的应用等。
【资料】本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。

建筑业税务新政应用筹划与风险管控培训


转载:http://www.snowboardingwarehouse.com/gkk_detail/57764.html

已开课时间Have start time

2019-07-18 杭州

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    参加课程:关于举办“建筑业增值税、所得税新政策应用筹划与风险管控常见疑难解析”专题培训班的通知

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